老師,您好。我們業(yè)務(wù)部門的員工外出打車費(fèi),滴滴打 問(wèn)
你好,這個(gè)一樣入差旅費(fèi)就好了。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司采購(gòu)進(jìn)來(lái)的商品跟我們賣出商品 問(wèn)
您好,大類還是一樣的嗎? 答
你好,老師,想咨詢高企申報(bào)的事情 問(wèn)
同學(xué),你好 具體是什么問(wèn)題呢? 答
老師您好!我公司每個(gè)月都有過(guò)磅費(fèi)用,一個(gè)月有2--3 問(wèn)
這是銷售發(fā)生的嗎?是的話銷售費(fèi)用里面讓對(duì)方開(kāi)收據(jù)備注好個(gè)人名字,身份證號(hào),支出金額支出項(xiàng)目可以扣所得稅 答
老師你好。1:享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免所得稅 是 問(wèn)
第一個(gè)你的稅率是25%的話正確 第二個(gè)應(yīng)納稅所得額,還需要扣除加計(jì)扣除 第三個(gè)是應(yīng)納稅所得額×(25%-實(shí)際稅率 答

老師好 增值稅填報(bào)加計(jì)抵減是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額抵減還是 以前的留底稅額合計(jì)抵減
答: 你好是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額抵減 但是要是說(shuō)之前就可以享受沒(méi)有享受到也可以這個(gè)合計(jì)去抵減,
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們的進(jìn)口貨物的海關(guān)增值稅是9%,銷售肉質(zhì)品的進(jìn)項(xiàng)稅額也是9%,按照這樣來(lái)說(shuō)的話我們其實(shí)也就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)出來(lái)的部分才需要交稅,正常的話是不會(huì)產(chǎn)生留底稅額的對(duì)嗎
答: 你好,你要是稅率都是9%,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就不會(huì)留底的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
撤單重報(bào)后出現(xiàn)這個(gè),是什么原因?我剛開(kāi)始的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅額輸錯(cuò)了,現(xiàn)在我改正了,和國(guó)稅系統(tǒng)里的期末留底稅額已對(duì)到了,但是不能導(dǎo)入,什么原因?
答: 是的!我正式申報(bào)后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,打電話讓專管員撤銷的!但是我現(xiàn)在修改正確后,撤單重報(bào)就出現(xiàn)了那個(gè)說(shuō)期末留底稅額和已接單金額不一樣!這個(gè)改怎么弄呢?


木蘭花 追問(wèn)
2021-06-04 19:14
木蘭花 追問(wèn)
2021-06-04 19:15
maize老師 解答
2021-06-04 19:18