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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-11-08 12:19

借應交稅費-未交增值稅  貸應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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相關問題討論
你好是當期進項稅額抵減 但是要是說之前就可以享受沒有享受到也可以這個合計去抵減,
2021-06-04 19:13:01
你好,你要是稅率都是9%,銷項大于進項就不會留底的
2020-02-28 16:11:58
借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2021-11-08 12:19:01
你好,學員,沒事的,認證了,未來也可以抵扣的,留抵
2022-01-23 12:19:51
同學你好,對的呢。根據(jù)當月應納增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-04-29 14:45:18
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