
老師我想請問一下,我們的進口貨物的海關(guān)增值稅是9%,銷售肉質(zhì)品的進項稅額也是9%,按照這樣來說的話我們其實也就是銷項減去進項出來的部分才需要交稅,正常的話是不會產(chǎn)生留底稅額的對嗎
答: 你好,你要是稅率都是9%,銷項大于進項就不會留底的
老師好 增值稅填報加計抵減是當期進項稅額抵減還是 以前的留底稅額合計抵減
答: 你好是當期進項稅額抵減 但是要是說之前就可以享受沒有享受到也可以這個合計去抵減,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
撤單重報后出現(xiàn)這個,是什么原因?我剛開始的時候把進項稅額輸錯了,現(xiàn)在我改正了,和國稅系統(tǒng)里的期末留底稅額已對到了,但是不能導入,什么原因?
答: 你好,你是不是已經(jīng)發(fā)送了一次報表?你撤銷是到稅局撤的嗎?
當月發(fā)生了進項稅 進項稅也認證了 但當月沒發(fā)生銷項 這個進項稅轉(zhuǎn)哪里去,如果不用轉(zhuǎn)的話,那賬上的期末留底稅額怎么體現(xiàn)?
如果有留底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?進賬稅額借 增值稅留底稅額 貸 進項稅額轉(zhuǎn)出?,還是不接轉(zhuǎn)?現(xiàn)在是有留底 進項稅額還用管嗎?
請問老師 這個期末留底稅額就是我這個月的留底金額是吧?我下個月在計算要交多少增值稅的時候,要用銷項減去下個月認證的進項,然后在減去這個留底的金額,才是要交多少增值稅是吧?

