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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-27 14:20

這個(gè)月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

同舟之情 追問

2019-02-27 14:44

本月只有銷項(xiàng),就只是正常做 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 
貸:銀行存款 
這一筆分錄就可以了嗎

辜老師 解答

2019-02-27 14:56

你確認(rèn)收入應(yīng)該是,借:銀行存款  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅

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2020-07-30 08:21:22
這個(gè)月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2019-02-27 14:20:04
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)留抵就要做賬務(wù)處理,留底不要賬務(wù)處理,這句話視乎 有瑕疵
2020-04-28 16:15:29
你好,你把所以應(yīng)交增值稅的各子目月末都轉(zhuǎn)到未交增值稅子目里去就好,不管是留底的還是應(yīng)交的以后都轉(zhuǎn)進(jìn)去。
2018-09-29 16:46:32
你好,是的,可以一直結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣的 沒有認(rèn)證就需要把進(jìn)項(xiàng)計(jì)入貸方 借;原材料等科目 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-03-21 09:51:20
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