
借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入借:主營業(yè)務(wù)成本貸:銀行存款借:主營業(yè)務(wù)收入-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:主營業(yè)務(wù)成本-進(jìn)項稅額這樣做的銷項和進(jìn)項是怎么計算出來的?
答: 肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
前會計,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額這個貸方不是應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嘛?
答: 進(jìn)項轉(zhuǎn)出應(yīng)該是貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問:上月個進(jìn)項未認(rèn)證分錄:借 原材料 885 應(yīng)交稅費 待抵扣進(jìn)項稅額115 貸:應(yīng)付賬款 1000 。本月銷項:借 應(yīng)收賬款850 ,貸主營業(yè)務(wù)收入 752.21 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)97.79。上個月進(jìn)項本月抵扣:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 115 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額115.;這樣對?
答: ?你好;? ? 你要做待認(rèn)證進(jìn)項稅; 而不是做待抵扣進(jìn)項科目; ;其他都是對的??


月月老師 解答
2019-08-13 15:51
紫沫 追問
2019-08-13 15:56
月月老師 解答
2019-08-13 16:01
紫沫 追問
2019-08-13 16:03
月月老師 解答
2019-08-13 16:04