
我這邊屬于國企,他現(xiàn)在是做幫物業(yè)管理,要繳納水電費,然后分攤給大廈的各個公司,現(xiàn)在有一個問題,就是,幫他們繳納水電費,他們做的都是,借其他應付款某某公司,貸銀行存款,打錢的時候是借銀行存款,貸其他應付款,但是現(xiàn)在水電費開票了,應該怎么做賬,水電費都開給我們公司了
答: 之前的應該是借其他應收款貸銀行,收到錢計入借銀行貸其他應收,你們幫他們繳納的只是代收代付,不能做你們的費用,也不能給他們開發(fā)票,你只能把你收到的發(fā)票做成分割單給他們發(fā)下去
想內部處理下賬。給企業(yè)退押金時的分錄借:其他應付款~水電費押金 10000 貸:現(xiàn)金或銀行存款 接著把這家企業(yè)退的押金預收成水電費 分錄是:借:現(xiàn)金或銀行存款 10000 貸:其他應付款~水電費 因為不是實際把錢退給企業(yè)或再收回來,可以做一步分錄嗎
答: 可以做成一步借:其他應付款~水電費押金 10000 貸:其他應付款~水電費 10000嗎?把現(xiàn)金或銀行存款省略,因為實際不走現(xiàn)金也不走銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,之前的代收代交的水電費,賬桂在其他應付款,現(xiàn)在這這錢要是收不回了,怎么做這個賬呢!
答: 沒收到的錢 你開始時應掛其他應收款才對 具體說一下你的業(yè)務


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2019-08-15 08:47
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