
發(fā)票開的是37698.3元,但是銀行存款付了37699元,怎么記那多出的0.7元,分錄是什么?_?
答: 借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款
去年十月進(jìn)的貨未付款未收到發(fā)票怎么做分錄?今年四月份用銀行存款付款了也收到發(fā)票了怎么做分錄?
答: 暫估,一般為:借:庫(kù)存商品,貸:預(yù)付賬款, ,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫(kù)存商品紅字,貸:預(yù)付賬款紅字, 發(fā)票借:庫(kù)存商品,/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(已售), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我暫估了庫(kù)存,用銀行存款付的錢,發(fā)票沒到怎么做分錄
答: 支付貨款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 暫估入賬時(shí): 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 次月初作相反的會(huì)計(jì)分錄予以沖回: 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 貸:庫(kù)存商品 實(shí)際收到票時(shí): 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:應(yīng)付賬款


美美我要考證 追問
2019-08-15 15:31
maize老師 解答
2019-08-15 15:36
美美我要考證 追問
2019-08-15 16:02
maize老師 解答
2019-08-15 16:10