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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-15 15:53

你好  讓對方給你期末的科目余額表給你才行 不然平不了

追問

2019-08-15 16:52

我給領導打電話的,他說有應付賬款,但是資產(chǎn)700萬,應付賬款450萬,沒有實收資本,差額計入哪里呢?

meizi老師 解答

2019-08-15 16:55

你好  這個沒法入  你不可能把賬用一個科目調平的  之前都有做賬 你延續(xù)用記賬公司的期末數(shù)據(jù)建筑就行 。找代賬公司給你數(shù)據(jù)

追問

2019-08-15 17:17

代理公司做的外賬,數(shù)據(jù)不太準確的,我們內賬要求準確的,怎么辦

追問

2019-08-15 17:23

如果依據(jù)代理公司的賬務,如果數(shù)據(jù)不準確我以后可以調嗎?

meizi老師 解答

2019-08-15 17:30

你好 那你就自己盤點所有科目來建賬 然后有差額的調整到未分配利潤去 到時以后有問題再做調整過來

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相關問題討論
你好 讓對方給你期末的科目余額表給你才行 不然平不了
2019-08-15 15:53:44
不會吧 做的這么夸張???銀行賬單余額不符?
2016-09-13 12:00:01
你好,其實不需要對外賬這個做調整
2018-08-13 15:18:57
你先找出差異在哪里,找出差異的地方,你才能知道自己應該要怎么調整。
2018-08-29 14:03:13
借:現(xiàn)金貸:銀行存款即可的了。
2018-08-13 15:14:48
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