
請(qǐng)問(wèn)您我公司成立好幾年了,一直都是代理記賬公司做賬,從8月份開(kāi)始要我做公司的內(nèi)賬,就給了我三個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金,銀行存款,應(yīng)收賬款,其他科目的就沒(méi)有了,我們是銷(xiāo)售公司,這期初余額也不平,怎么做啊
答: 你好 讓對(duì)方給你期末的科目余額表給你才行 不然平不了
請(qǐng)問(wèn)公司的外賬以前是代理記賬公司做的,只要開(kāi)票都做進(jìn)了庫(kù)存現(xiàn)金,沒(méi)有通過(guò)銀行存款和應(yīng)收賬款核算,現(xiàn)在該怎么調(diào)?
答: 不會(huì)吧 做的這么夸張???銀行賬單余額不符?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
剛從代理記賬公司接回來(lái)賬務(wù),代理一直做的:假的用現(xiàn)金當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資。我想跟實(shí)際相符,用銀行存款發(fā)放:本月中旬發(fā)放上月的工資,應(yīng)該如何調(diào)整呢?
答: 你好,其實(shí)不需要對(duì)外賬這個(gè)做調(diào)整


風(fēng) 追問(wèn)
2019-08-15 16:52
meizi老師 解答
2019-08-15 16:55
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2019-08-15 17:17
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2019-08-15 17:23
meizi老師 解答
2019-08-15 17:30