
請問您我公司成立好幾年了,一直都是代理記賬公司做賬,從8月份開始要我做公司的內(nèi)賬,就給了我三個數(shù)據(jù)庫存現(xiàn)金,銀行存款,應(yīng)收賬款,其他科目的就沒有了,我們是銷售公司,這期初余額也不平,怎么做啊
答: 你好 讓對方給你期末的科目余額表給你才行 不然平不了
請問公司的外賬以前是代理記賬公司做的,只要開票都做進(jìn)了庫存現(xiàn)金,沒有通過銀行存款和應(yīng)收賬款核算,現(xiàn)在該怎么調(diào)?
答: 不會吧 做的這么夸張???銀行賬單余額不符?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是技術(shù)研發(fā)企業(yè)。然后呢、現(xiàn)在賬在代理記賬公司。銀行存款與賬上能對上。但是現(xiàn)金對不上。差了幾百。現(xiàn)在應(yīng)該著手怎么做?感覺無從下手
答: 你先找出差異在哪里,找出差異的地方,你才能知道自己應(yīng)該要怎么調(diào)整。


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2016-09-13 12:03
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2016-09-13 12:04
李老師 解答
2016-09-13 12:00
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2016-09-13 12:07