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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-08-16 11:01

你好
借:管理費用—勞務費
貸:銀行存款

奮發(fā)向上的小毛驢 追問

2019-08-16 11:02

可以分開注明社保和公積金費嗎

月月老師 解答

2019-08-16 11:04

你好,也是可以的。沒問題的。

奮發(fā)向上的小毛驢 追問

2019-08-16 11:06

老師,請問中介機構的勞務費人工成本這個月我司沒有銷售發(fā)票,要怎么做分錄?

奮發(fā)向上的小毛驢 追問

2019-08-16 11:08

原先生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存,這個月如果沒有材料投入怎么做?

奮發(fā)向上的小毛驢 追問

2019-08-16 11:09

但是這個月沒有銷售產(chǎn)品

月月老師 解答

2019-08-16 11:14

你好,沒有銷售發(fā)票,付款了嗎,如果也沒付款,就不需要做分錄。

奮發(fā)向上的小毛驢 追問

2019-08-16 11:19

付款了

月月老師 解答

2019-08-16 11:20

你好
借:其他應付款
貸:銀行存款
等發(fā)票回來沖其他應付款計入費用。

奮發(fā)向上的小毛驢 追問

2019-08-16 11:20

原先做在生產(chǎn)成本,這個月沒有賣產(chǎn)品也沒有做倉庫成本材料,那這張發(fā)票已經(jīng)付款的,要怎么做到成本里,還是下月結(jié)轉(zhuǎn)

奮發(fā)向上的小毛驢 追問

2019-08-16 11:28

可以直接做在勞務成本里嗎

奮發(fā)向上的小毛驢 追問

2019-08-16 11:28

月月老師 解答

2019-08-16 11:35

你好
借:勞務成本-勞務費
貸:銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:管理費用~社保、工資等 代:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2019-06-18 16:25:14
你好 借:管理費用—勞務費 貸:銀行存款
2019-08-16 11:01:45
你好,如果員工是和公司簽訂的勞動合同,就正常計提,繳納只是交給了第三方,不是直接交給社保。 計提,借:管理費用,貸:應付職工薪酬-社保公積金。 個人,借:應付職工薪酬-工資,貸:其他應付款-個人社保公積金。 支付,借:應付職工薪酬-社保公積金、其他應付款-個人社保公積金,貸:銀行存款。
2021-04-19 10:37:04
收到款項時 借:銀行存款 貸:其他應付款 支付社保時,做相反分錄。
2019-07-24 10:57:30
借:銀行存款 貸:應收賬款 同學
2020-01-10 11:06:55
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