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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-08-16 11:01

你好
借:管理費用—辦公費
貸:銀行存款

林鴻娟 追問

2019-08-16 11:02

6月付款怎么做賬?7月收到發(fā)票(專票)怎么做賬?

月月老師 解答

2019-08-16 11:02

你好
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
借:管理費用—辦公費
貸:其他應(yīng)付款

林鴻娟 追問

2019-08-16 11:03

就是說先掛其他應(yīng)付,后面再拿發(fā)票沖?

林鴻娟 追問

2019-08-16 11:03

可以掛其他應(yīng)收嗎?

林鴻娟 追問

2019-08-16 11:04

不太明白其他應(yīng)付和其他應(yīng)收這兩個會計科目

月月老師 解答

2019-08-16 11:04

你好,可以的,沒問題的。

林鴻娟 追問

2019-08-16 11:05

就是這種情況掛其他應(yīng)付和其他應(yīng)收都可以是嗎?

月月老師 解答

2019-08-16 11:08

你好,角度不同,其他應(yīng)付款是負債,提前支付是其他應(yīng)付款的借方。

林鴻娟 追問

2019-08-16 11:09

那其他應(yīng)收呢?感覺這個科目很少用到,一般什么情況會用呀?

月月老師 解答

2019-08-16 11:11

你好,相當于先借款,然后拿發(fā)票回來報銷。

林鴻娟 追問

2019-08-16 11:12

好的,謝謝!

月月老師 解答

2019-08-16 11:14

不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。

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相關(guān)問題討論
你好,具體的什么業(yè)務(wù)?
2020-03-31 09:23:11
你好 金額小的話,直接做在20年1月的賬上就可以了。
2020-03-31 06:54:39
您好!你這個計入銷售費用。按道理來說,這個扣點商城是應(yīng)該你給開發(fā)票的。但是你沒有發(fā)票也沒辦法。借銷售費用 現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2017-06-15 11:48:48
你好 借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款
2019-08-16 11:01:12
你好,可以算作員工福利費
2018-05-19 19:13:03
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