
您好,請教一下由于增值稅稅率16調(diào)整為13,開票13的給客戶,客戶少到款稅率差金額,少到款項我們做營業(yè)外支出嗎?
答: 你好,這個是沒有關(guān)系的,客戶少到款但是你們的增值稅也是少交了。因為增值稅是價外費用是不影響利潤的
一般納稅人11月銷項開出100.58,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也計100.58,12月繳納增值稅100.59,那么這1筆0.01營業(yè)外支出是記在12月,納稅差額調(diào)整,借 營業(yè)外支出-差額調(diào)整, 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_ 未交增值稅,對吧
答: 對的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們財務(wù)調(diào)整2018年一筆報廢未確認(rèn)增值稅,然后直接調(diào)減營業(yè)外支出,沒走以前年度損益調(diào)整,行嗎?調(diào)整營業(yè)外支出調(diào)增
答: 你好? ? 你們這個報廢沒有做增值稅具體是什么業(yè)務(wù)。? 說下業(yè)務(wù) ???

