
老師:我們是新辦企業(yè)籌建期,只有進(jìn)項(xiàng)稅額沒銷項(xiàng)稅額,月末應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 你好 可以不結(jié)轉(zhuǎn) 等需要交納稅費(fèi)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn) 或者你可以轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著
1、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額)2、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額)貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅這兩筆的摘要怎么寫?
答: 1 是的,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師增值稅有銷項(xiàng)借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3600 有進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)302.22 還有一個(gè)辦稅控的820,那個(gè)交完費(fèi)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3600 貸:銀行存款2477.78應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)302.2應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅金)820,是這樣么。
答: 你好!完稅憑證的在應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金下核算

