老師,能把租賃凈現(xiàn)值的計算過程列一下嗎?答案只到 問
同學(xué)您好,正在解答請稍等 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補(bǔ)計提?? 答
老師,你好,請問公司支付給大學(xué)教授專項經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答
老師是否可以解釋下,子公司定向增發(fā)(原賬+增資所占 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

請問小規(guī)模納稅人個稅手續(xù)費(fèi)返還是這樣做分錄嗎?如果計入營業(yè)外收入,增值稅申報表里按無票收入申報,但是財務(wù)報表計入營業(yè)外收入,這樣會造成報表和增值稅申報的收入不一致的情況吧?借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
答: 你好,同學(xué),你個稅的稅費(fèi)也是在系統(tǒng)中申報的。是一致的
老師,你好,請問購買稅控盤和交納服務(wù)費(fèi)一共480元,做了,借:管理費(fèi)用 480 貸:現(xiàn)金 480 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480 貸:營業(yè)外收入480(還是管理費(fèi)用?)?,F(xiàn)在本月如果進(jìn)項>銷項。本月這應(yīng)稅控盤減免稅費(fèi)的賬,還需要做嗎?是不是只在增值稅申報表上面,直接將這部分填寫了就可以?還是本來這部分的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480 貸:營業(yè)外收入480.先不用做,365天內(nèi),有出現(xiàn)需要交增值稅時,再記賬,做減免?
答: 借:管理費(fèi)用 480 貸:現(xiàn)金 480,同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480 ,貸:管理費(fèi)用480,結(jié)轉(zhuǎn)時,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅480,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
答: 你好 按交的增值稅價稅分離來確認(rèn)收入


天使愛美麗 追問
2019-08-18 19:52