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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-08-19 07:11

你好
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)22272
貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)15680
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)(差額)
 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),  貸;應交稅費-未交增值稅

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相關問題討論
你好,是結轉本月應交增值稅
2018-07-06 10:12:25
你好,是的這樣做結轉,繳納分錄的
2018-02-01 10:27:13
你好, 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 10 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 90 這筆分錄是將銷項大于進項的差額轉入到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目中 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 90 貸:應交稅費-未交增值稅 90 然后再由應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 這個科目轉入應交稅費-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16
您好 如果銷項大于進項需要繳稅 分錄正確
2019-03-06 16:40:20
你好!其實你這個本身不對,如果你當月銷項大于進項,是 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31
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