
老師,18年做賬時,繳納增值稅時,將應交稅費-未交增值稅寫錯成應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在期初轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,如何做賬?。?/p>
答: 你好 你寫錯了就紅沖了 重新做帳 不涉及損益 直接調(diào)整
繳納增值稅怎么做賬,是借:應交增值稅-應交稅費-已交稅金還是借:應交增值稅-應交稅費-未交增值稅
答: 您好,如果你期末轉(zhuǎn)入了未交增稅 那你繳納的時候就要沖銷未交增稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,繳納增值稅分錄怎么做,是要先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?是借:應繳稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應繳稅費-未交增值稅 貸:應繳稅費-未交增值稅? 然后繳納時候在做另外的分錄?
答: 您好, 沒錯的 就是這么做的


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2019-08-19 09:44
曼曼老師 解答
2019-08-19 09:45