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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-19 14:59

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)
應(yīng)該是這樣的

木南南 追問

2019-08-19 15:07

老師,沖掉的個(gè)稅是導(dǎo)致費(fèi)用減少的嘛

郭老師 解答

2019-08-19 15:09

你不是多計(jì)提了工資嗎

木南南 追問

2019-08-19 15:10

我是多計(jì)提了個(gè)稅

郭老師 解答

2019-08-19 15:11

工資多沒多?是工資多了或者多扣除了工資,少發(fā)給職工就這兩種

木南南 追問

2019-08-19 15:12

那如果不補(bǔ)發(fā)給職工呢,直接我們調(diào)賬呢

郭老師 解答

2019-08-19 15:13

借應(yīng)付職工薪酬貸營(yíng)業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-03-28 11:44:43
是的都要在應(yīng)付職工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
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