
老師,計提工資多計提了,上月已經(jīng)結(jié)算了,這個月紅字沖抵后,多計提的金額怎么處理呢?始終有余額
答: 借管理費用負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù) 那個科目有余額
老師,請問計提工資月末結(jié)轉(zhuǎn)后余額在借方還是貸方啊?謝謝老師
答: 你好 借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 。 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤貸 管理費用-工資
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
17年我做的一筆分錄沖銷多計提工資,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)紅字金額寫錯,多沖銷了,現(xiàn)在怎樣處理好呢。分錄要怎么寫呢
答: 調(diào)整分錄如下: 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資

