
老師,計(jì)提工資多計(jì)提了,上月已經(jīng)結(jié)算了,這個(gè)月紅字沖抵后,多計(jì)提的金額怎么處理呢?始終有余額
答: 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 那個(gè)科目有余額
老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資月末結(jié)轉(zhuǎn)后余額在借方還是貸方???謝謝老師
答: 你好 借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 。 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn)貸 管理費(fèi)用-工資
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
17年我做的一筆分錄沖銷多計(jì)提工資,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)紅字金額寫錯(cuò),多沖銷了,現(xiàn)在怎樣處理好呢。分錄要怎么寫呢
答: 調(diào)整分錄如下: 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資

