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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-20 17:16

同學(xué)。你說外賬收回后數(shù)據(jù)不銜接?

唐宋元明清 追問

2019-08-20 17:25

是的,這應(yīng)該怎么辦呢

陳詩晗老師 解答

2019-08-20 17:27

我建議是,按外賬之前交回的數(shù)據(jù)建賬作為期初,重新出具報(bào)表。這樣才能夠相關(guān)。

唐宋元明清 追問

2019-08-20 17:28

會(huì)計(jì)沒和外賬交接,是老板娘收回來的。然后會(huì)計(jì)自己做手工帳,沒用外賬的科目余額,資產(chǎn)負(fù)債表都不平!但是她季報(bào)上去的資產(chǎn)負(fù)債表卻是平的。[捂臉][捂臉][捂臉]

陳詩晗老師 解答

2019-08-20 17:31

原則上報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表是需要和之前能夠?qū)ι系摹R蝗粫?huì)出現(xiàn) 預(yù)警

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同學(xué)。你說外賬收回后數(shù)據(jù)不銜接?
2019-08-20 17:16:25
資產(chǎn)負(fù)債表就是根據(jù)你做的分錄,科目余額表,丁字帳編制的
2016-04-01 19:09:55
你好,老板娘說有投資那就查投資記錄然后做成投資就行了,你現(xiàn)在建賬的話就用之前會(huì)計(jì)留下的科目余額表來做
2020-07-21 09:53:47
建議: 差額計(jì)入未分配利潤(rùn)科目
2019-09-10 10:24:17
你好,低價(jià)處理,也就是當(dāng)成廢品處理,繳納一部分稅
2022-02-22 22:29:36
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