
我剛來一家公司做會(huì)計(jì),公司的外賬之前是給記賬公司做的,今年六月份,五月份的外賬做到一半老板娘把外賬收回來了。然后會(huì)計(jì)做賬沒有按照外賬的余額來做賬,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表變動(dòng)很大。該怎么辦
答: 同學(xué)。你說外賬收回后數(shù)據(jù)不銜接?
請(qǐng)問老師,我們是廣告公司,規(guī)模不大,之前的賬都是老板娘每月記的流水賬,現(xiàn)在各方面已經(jīng)有所改善了,我才應(yīng)聘到他們公司做會(huì)計(jì),現(xiàn)在他們讓我把賬做的規(guī)范一些,像資產(chǎn)負(fù)債表我該怎么做啊
答: 資產(chǎn)負(fù)債表就是根據(jù)你做的分錄,科目余額表,丁字帳編制的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我公司是2017年成立的,前兩年一直老板娘是用表格記流水賬,我是該公司第一任內(nèi)賬會(huì)計(jì),現(xiàn)在我在建賬發(fā)現(xiàn)公司除了一些固定資產(chǎn)和銀行現(xiàn)金沒有任何資產(chǎn),但是負(fù)債很多,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不得平,請(qǐng)問這種情況怎么處理?
答: 建議: 差額計(jì)入未分配利潤(rùn)科目


唐宋元明清 追問
2019-08-20 17:25
陳詩晗老師 解答
2019-08-20 17:27
唐宋元明清 追問
2019-08-20 17:28
陳詩晗老師 解答
2019-08-20 17:31