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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-08-21 09:05

不可以的,這個是要確認(rèn)收入和增值稅稅款的。

靜靜 追問

2019-08-21 09:07

我們也沒開票給對方,也要確認(rèn)增值稅款嗎,正確的做法是怎樣的呢?

靜靜 追問

2019-08-21 09:09

我們做的是內(nèi)賬,之前會計做收入時都沒有做增值稅的,我也剛學(xué)不太懂,請老師賜教,謝謝!

張艷老師 解答

2019-08-21 09:33

內(nèi)帳的話,可以這樣處理,只是貸方負(fù)數(shù),這個不合適,應(yīng)該是貸方正數(shù),沖減制造費用科目金額。也就相當(dāng)于取得收入了嘛

靜靜 追問

2019-08-21 09:34

那我明白了,謝謝老師

張艷老師 解答

2019-08-21 10:35

您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利

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相關(guān)問題討論
不可以的,這個是要確認(rèn)收入和增值稅稅款的。
2019-08-21 09:05:24
把這兩筆業(yè)務(wù)的憑證號查出來,寫調(diào)哪個哪個憑證,借其它應(yīng)收,貸現(xiàn)金,也可以把那兩筆全沖了,再重新做正確的
2014-09-23 08:41:11
一般是結(jié)轉(zhuǎn)
2016-05-18 10:48:29
你好,這個是表示沖銷制造費用
2019-07-29 13:15:01
有差額嗎,有差額需要沖掉之后重新做,
2020-01-31 13:50:27
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