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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-08-21 10:23

你好 是收入的話 多大的金額

小兔子 追問

2019-08-21 10:24

一個1500,另一個5000

meizi老師 解答

2019-08-21 10:27

你好 那你需要補(bǔ)做 一起做6500  借銀行存款或者應(yīng)收賬款6500貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)  借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款  你把以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)未分配利潤去

小兔子 追問

2019-08-21 10:31

借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整?

meizi老師 解答

2019-08-21 10:42

你好 如果你以前年度損益調(diào)整余額在借方的話 就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的

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相關(guān)問題討論
你好 是收入的話 多大的金額
2019-08-21 10:23:33
就是先將之前確認(rèn)收入的分錄紅沖,然后重新再編制一遍。
2019-10-09 12:34:41
你好,申報(bào)時,在無票收入欄寫負(fù)數(shù)。
2019-10-09 11:03:54
你好,你們是什么會計(jì)準(zhǔn)則?
2020-07-21 16:22:43
你好 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2020-07-21 13:06:39
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