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送心意

小祝老師

職稱初級會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師

2019-08-21 13:22

你好,以開票數(shù)和實(shí)際付款數(shù)做賬,不要管請款單的數(shù)字。

孫雅勛 追問

2019-08-21 13:26

還有就是每批鋼筋進(jìn)場時都有一個暫估數(shù),這個是先借原材料,貸預(yù)付賬款掛賬么?實(shí)際數(shù)出來以后再沖銷?還是怎么做?

孫雅勛 追問

2019-08-21 13:28

請款單上的數(shù)字在賬里也得體現(xiàn)吧?寫哪個科目呢?

小祝老師 解答

2019-08-21 13:30

請款單如果付款了就要做預(yù)付賬款,你剛剛說的暫估數(shù)可以先不做賬,等發(fā)票出來了再做賬。

孫雅勛 追問

2019-08-21 13:37

發(fā)票一般要等很長時間才能開,時間一長賬又亂了

孫雅勛 追問

2019-08-21 13:45

還有就是發(fā)票數(shù)大于實(shí)付款,那這也不是真實(shí)的賬呀

小祝老師 解答

2019-08-21 14:42

就是為了防止亂了,所以你只能見到發(fā)票入材料成本,發(fā)票數(shù)如果大于實(shí)付數(shù),說明你還差別人的錢沒有付款呀。

孫雅勛 追問

2019-08-21 15:12

多開的發(fā)票數(shù)是虛開的,按發(fā)票數(shù)入賬的話,虛開那部分放什么科目?實(shí)付款就是真實(shí)應(yīng)該付的,

小祝老師 解答

2019-08-21 15:18

你那也不屬于虛開呀,以后你也是要付給別人的啊。開了發(fā)票你就可以入成本了。

孫雅勛 追問

2019-08-21 15:20

你沒明白我的意思,付款100萬,開回來105萬的發(fā)票,這5萬記哪里?其實(shí)是100的原材料款,那5萬也算原材料的話賬不準(zhǔn)

孫雅勛 追問

2019-08-21 15:21

5萬不用付

小祝老師 解答

2019-08-21 15:23

開票105萬為什么5萬不用付呢?那對方不成了虛開收入了嗎?這個必須一致才行呀。

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你好,以開票數(shù)和實(shí)際付款數(shù)做賬,不要管請款單的數(shù)字。
2019-08-21 13:22:35
你好同學(xué)項目開工了嗎?
2021-11-07 22:52:15
你好, 這個看雙方約定。一般預(yù)付款不開發(fā)票
2020-03-13 08:53:14
你好,如果開具發(fā)票了就需要確認(rèn)收入了
2016-08-09 10:10:15
?您好!直接沖往來,借,應(yīng)收,貸,銀行存款。
2017-06-23 19:40:11
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