老師,單位給失信人員發(fā)工資,他的個(gè)稅怎么處理 問
您好,意思是你們不申報(bào)個(gè)稅,是吧 答
請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 在資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)交 問
可以調(diào)整在其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示 答
清算組成立日期必須小于系統(tǒng)日期10日內(nèi),怎么填? 問
若是今天操作,則成立日期選擇今天 答
企業(yè)所得稅申報(bào)表中2季度的季初資產(chǎn)總額與1幾度 問
2季度季初應(yīng)該填1季度末的數(shù)字 答
老師,請(qǐng)問,一筆差旅費(fèi),是三個(gè)同事一起出去培訓(xùn)產(chǎn)生 問
你好,這個(gè)一般按報(bào)銷的來。 答

老師,我們博覽公司出口退稅靠紹興一家公司退稅,這次退稅退到330347.49,但是我們要付訂艙費(fèi)14982.08和內(nèi)陸費(fèi)8780,會(huì)計(jì)分錄為 借 應(yīng)付賬款306585.41,營(yíng)業(yè)費(fèi)用23762.08貸其他應(yīng)收款330347.49,借方營(yíng)業(yè)費(fèi)用看懂了,但是應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款沒看懂
答: 應(yīng)付賬款是應(yīng)該支付出去的 貸,其他應(yīng)收款,是用應(yīng)該收回的款項(xiàng)去沖減營(yíng)業(yè)費(fèi)用和應(yīng)付賬款
老師,我們單位是出口退稅企業(yè),這個(gè)月稅務(wù)局多退了我們的錢,我們反映后過了幾天又通過銀行扣走了多退給我們的錢。然后我做憑證是根據(jù)銀行收款單借:銀行存款58250 貸:其他應(yīng)收款-退稅款25700 其他應(yīng)付款32550,根據(jù)銀行扣款單 借:其他應(yīng)付款32550 貸:銀行存款32550 我這樣做對(duì)嗎?我們會(huì)計(jì)說我這樣做不清楚。讓直接做一個(gè)分錄 借:銀行存款25700 貸:其他應(yīng)收款-退稅款25700
答: 你好,其實(shí)都可以啊,你那樣做摘要寫了是什么事也沒有不清楚吧
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師想問下,之前交社保公積金都用的其他應(yīng)收款這個(gè)科目,現(xiàn)在需要調(diào)成其他應(yīng)付款會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
答: 你好 其他應(yīng)收款現(xiàn)在貸方余額的嗎
工會(huì)A并入工會(huì)B,A賬里有其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,B賬并入時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,同一家單位相互對(duì)沖,其他應(yīng)付款100000借方,其他應(yīng)收款借方397874,怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢
老師,同一筆業(yè)務(wù),一筆金額,我公司轉(zhuǎn)給人家,兩天后人家又轉(zhuǎn)回來,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款
老師,應(yīng)收回來的一部分賬款,是要付給另外一個(gè)客戶的,會(huì)計(jì)分錄可不可以寫成:借:其他應(yīng)收款貸:其他應(yīng)付款-A


慈祥的黑褲 追問
2019-08-21 18:41
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-08-21 19:57