做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),需要先把進(jìn)額從三極 科目進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)到三級(jí)科目進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目。感覺不這樣做的話,三級(jí)科目進(jìn)項(xiàng)稅額就會(huì)一直有余額。具體應(yīng)如何做,求解答?
米蘭????
于2019-08-22 11:33 發(fā)布 ??2393次瀏覽
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maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-22 11:35
借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)稅額 ,進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去

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你好。意思就是說,原來允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在不讓你抵扣了,就得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-27 11:30:59

轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。
2020-06-19 11:20:31

如果月末形成期末留抵稅額的話,是不做結(jié)轉(zhuǎn)的。
如果月末計(jì)算為需要繳納增值稅的情況,是要做結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-04-22 16:10:25

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是在期末通過貸方轉(zhuǎn)出,與銷蕆部額的差額,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-02-02 18:11:19

你好 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面 到時(shí)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有金額 再轉(zhuǎn)未交增值稅科目去繳納
2019-09-28 15:40:47
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米蘭???? 追問
2019-08-22 11:44
maize老師 解答
2019-08-22 11:48