
增值稅專用發(fā)票上個(gè)季度開了張紅沖發(fā)票,沒(méi)有開任何專票正數(shù)票,現(xiàn)在申報(bào)時(shí),專票金額為負(fù)數(shù),怎樣申報(bào)
答: 您好,這個(gè)的話,你是申報(bào)不過(guò)去的這種情況
小規(guī)模代開專用發(fā)票,4月代開,5月紅沖發(fā)票的。在7月按季度申報(bào)增值稅時(shí),報(bào)表系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)字會(huì)是加上這張負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?還是只會(huì)代入正數(shù)發(fā)票。
答: 應(yīng)該是 正數(shù)加負(fù)數(shù)銷售額,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代開增值稅專用發(fā)票跨年作廢分錄怎么寫?作廢當(dāng)月未開具有專用發(fā)票申報(bào)增值稅時(shí)專用發(fā)票那欄要填寫負(fù)數(shù)
答: 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 你好,做這個(gè)分錄,金額負(fù)數(shù)


tiamo 追問(wèn)
2019-08-22 17:27
郭老師 解答
2019-08-22 17:29