
我上個(gè)月在稅局代開專用發(fā)票,開了一張上年發(fā)票的紅字發(fā)票20000+,再開了一張正數(shù)發(fā)票10000+,上月沒有其他票,那么我這個(gè)月要怎樣申報(bào)印花稅,是負(fù)數(shù)填寫,還是不填,我司是季度申報(bào)增值稅,月申報(bào)印花稅的
答: 你好,印花稅按0申報(bào)
增值稅專用發(fā)票上個(gè)季度開了張紅沖發(fā)票,沒有開任何專票正數(shù)票,現(xiàn)在申報(bào)時(shí),專票金額為負(fù)數(shù),怎樣申報(bào)
答: 您好,這個(gè)的話,你是申報(bào)不過去的這種情況
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模代開增值稅專用發(fā)票,在本季度紅沖了,7月應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅呢?
答: :專票已經(jīng)實(shí)際扣款了,但是后期申報(bào)我又不知道怎么填寫了。

