
我上個月在稅局代開專用發(fā)票,開了一張上年發(fā)票的紅字發(fā)票20000+,再開了一張正數(shù)發(fā)票10000+,上月沒有其他票,那么我這個月要怎樣申報印花稅,是負(fù)數(shù)填寫,還是不填,我司是季度申報增值稅,月申報印花稅的
答: 你好,印花稅按0申報
增值稅專用發(fā)票上個季度開了張紅沖發(fā)票,沒有開任何專票正數(shù)票,現(xiàn)在申報時,專票金額為負(fù)數(shù),怎樣申報
答: 您好,這個的話,你是申報不過去的這種情況
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模代開增值稅專用發(fā)票,在本季度紅沖了,7月應(yīng)該怎么申報增值稅呢?
答: :專票已經(jīng)實際扣款了,但是后期申報我又不知道怎么填寫了。

