
老師 藥店開業(yè)第一個月,今天我去領(lǐng)發(fā)票,專管員說明天來查賬, 要準備了憑證、銀行對賬單 進銷存明細、 賬簿,紅包,還要準備什么?我很緊張 沒有獨當(dāng)一面過。
答: 好的 沒有接觸過 不知道他們要看什么
手里有進項發(fā)票和銷項票發(fā)票還有費用單和銀行對賬單想試著學(xué)習(xí)做賬該怎么辦
答: 可以來會計學(xué)堂學(xué)習(xí)會計哦。。。。。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師。您好請問,銀行對賬單,怎么對賬?是與銀行回單和發(fā)票對嗎?謝謝。
答: 沒有,我們這里是代理 對面有個老師是根據(jù)銀行對賬單做賬的。 所以,我想請問,是否需要把回單和發(fā)票對一下? 還想請問,怎樣根據(jù)銀行對賬單做賬?謝謝。
發(fā)票進項當(dāng)月認證后必須要當(dāng)月抵扣入賬嗎?如果想把這個月的進項發(fā)票留到下個月抵扣,該怎么操作?還有如果留到下月抵扣,銀行對賬單余額和賬面銀行余額不一致怎么辦?
老師你好!銀行對賬單798500我8月開票一部分,9月開票一部分怎么做賬?數(shù)據(jù)拆分做嗎?按照發(fā)票做?
外賬的憑證需要和對公銀行對賬單對應(yīng)起來嗎?對公銀行沒有這筆支出,內(nèi)部又有報銷單和發(fā)票,應(yīng)該怎么處理呢?
11月8日,轉(zhuǎn)貨款1萬,銀行對賬單取回來了。借庫存商品,貸銀行存款 12月10號發(fā)票回來了,這個應(yīng)該怎么做?


益馨 解答
2016-02-23 19:54
益馨 解答
2016-02-24 08:52