
請問老師:享受進(jìn)項加計抵減,會計分錄如何做,謝謝!
答: 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
為什么一個會計分錄里面既有進(jìn)項又有銷賬
答: 估計是貨物換服務(wù)或者服務(wù)換服務(wù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問郭老師,進(jìn)項加計抵減的會計分錄怎樣做?
答: 計提借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除 貸其他收益/營業(yè)外收入 抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除 銀存

