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Daisy
于2019-06-13 14:01 發(fā)布 ??662次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-06-13 14:02
您好實際抵減的時候做分錄借:應交稅費——未交增值稅貸:其他收益貸:銀行存款
Daisy 追問
2019-06-13 14:05
沒有銀行存款
bamboo老師 解答
借:應交稅費——未交增值稅貸:其他收益
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你好,當月進項有多的,會計分錄怎么做
答: 同學你好 這個直接留抵就行了 不用做分錄
請問郭老師,進項加計抵減的會計分錄怎樣做?
答: 計提借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益/營業(yè)外收入 抵扣 借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-增值稅加計扣除 銀存
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為什么一個會計分錄里面既有進項又有銷賬
答: 估計是貨物換服務或者服務換服務
我們公司的進項是這個,我想問一下這一筆會計分錄怎么做
討論
老師您好:進項加計10%的會計分錄怎么做?
請問進項加計遞減的會計分錄
老師,本月進項大,需要做會計分錄嗎?
請問老師,進項加計抵減的會計分錄怎么做?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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Daisy 追問
2019-06-13 14:05
bamboo老師 解答
2019-06-13 14:05