老師您好 我們是一個國企,自己弄了個食堂,還有一個 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關(guān)鍵是是真實的暫估嗎? 答
老師,您好,請問最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開票的賦碼 問
現(xiàn)在還是這個稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計費(fèi)、安裝 問
您好,可以的,這個按明細(xì)來開就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的。可以開差額。 答

老師這道題2015年末所得稅的會計處理這弄不明白。對于2015年末: 賬面價值=2000-2000/5*2-510=690 計稅基礎(chǔ)=2000-2000/10*2=1600 形成可抵扣暫時性差異,遞延所得稅資產(chǎn)=(1600-690)*0.25=227.5 這樣理解是對的嗎?為啥答案遞延所得稅資產(chǎn)=710*0.25,我錯在哪里了,老師幫指正下。
答: 這里你沒有考慮上你年度差額200 910-200
老師這道題2015年末所得稅的會計處理這弄不明白。對于2015年末: 賬面價值=2000-2000/5*2-510=690 計稅基礎(chǔ)=2000-2000/10*2=1600 形成可抵扣暫時性差異,遞延所得稅資產(chǎn)=(1600-690)*0.25=227.5 這樣理解是對的嗎?為啥答案遞延所得稅資產(chǎn)=710*0.25,我錯在哪里了,老師幫指正下。
答: 這里的710是抵消了之前的200 在上一年是賬面和積水差額200 這里是910-200
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這里的應(yīng)收賬款可抵扣暫時性差異是2000,為啥它的遞延所得稅資產(chǎn)是2400不是2000,可抵扣暫時性差異不就是遞延所得稅資產(chǎn)嗎
答: 您好,是的,您的理解非常正確。但計算過程2400*25%-100=2000*25%。請注意后面的-100。

