老師,就是本來(lái)我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬(wàn)損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購(gòu)買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬(wàn),其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

老師,我們第四季度計(jì)提了增值稅附加稅180.77元,但是實(shí)際申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)減免了一半,那么這賬該怎么做呢?減免的部分我該怎么調(diào)整之前計(jì)提的附加稅,這個(gè)分錄怎么寫呢?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸:其他收益 (減半部分)
企業(yè)增值稅附加稅分錄?
答: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅等 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
補(bǔ)繳去年增值稅附加稅,怎么寫分錄
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 城建稅 ,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加 貸;銀行存款

