我公司一般納稅人,開具一筆4681228.77元的紅酒發(fā) 問
如果沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,4681228.77÷1.13×13%增值稅 附加稅4681228.77÷1.13×13%*12%小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅,4681228.77÷1.13-附加稅)*25%,小型微利企業(yè)25%改成5% 答
亞馬遜很多賬都沒做,那怎么看現(xiàn)在做賬和之前店鋪 問
同學(xué),你好 你是要看賬上的余額嗎?? 看科目余額表 答
老師,個體戶,稅務(wù)發(fā)的這個信息,請盡快完成下面工作( 問
你好,這個你登錄電子稅務(wù)局,應(yīng)該就有第二個業(yè)務(wù)的信息,你查看簽收就好了 第一個,要去申報(bào)印花稅。 答
【例題·多選題】根據(jù)現(xiàn)行消費(fèi)稅政策,下列業(yè)務(wù)應(yīng) 問
你好,同學(xué)問的是E選項(xiàng)嗎,這里要考慮游艇消費(fèi)稅征稅環(huán)節(jié)(出廠銷售環(huán)節(jié)、進(jìn)口環(huán)節(jié)、委托加工環(huán)節(jié))。進(jìn)口后加價(jià)銷售不屬于消費(fèi)稅征稅環(huán)節(jié)。 答
您好老師 我企業(yè)是一般納稅人公司車賣出去了.前 問
現(xiàn)在賣出去報(bào)稅可減按2% 答

老師,我們第四季度計(jì)提了增值稅附加稅180.77元,但是實(shí)際申報(bào)的時候發(fā)現(xiàn)減免了一半,那么這賬該怎么做呢?減免的部分我該怎么調(diào)整之前計(jì)提的附加稅,這個分錄怎么寫呢?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸:其他收益 (減半部分)
企業(yè)增值稅附加稅分錄?
答: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅等 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅附加稅一定要做預(yù)提嗎?可以在當(dāng)月直接做預(yù)提和繳納的分錄嗎?具體分錄怎么做
答: 借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi);借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款


安然自若 追問
2017-12-21 13:44
袁老師 解答
2017-12-21 13:58