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點、
于2019-08-23 09:24 發(fā)布 ??1233次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-08-23 09:26
那你沒沖備用金的是咋寫的分錄 ?
點、 追問
2019-08-23 09:27
借,管理費用 貸:應付賬款
玲老師 解答
2019-08-23 09:30
借應付賬款貸其他應收款
2019-08-23 09:31
摘要寫什么好
2019-08-23 09:37
你好 寫訂正XX號憑證
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老師,員工之前借支備用金購買辦公費,但是做賬忘記沖備用金了,怎么調(diào)整賬目好呢
答: 那你沒沖備用金的是咋寫的分錄 ?
你好,請問下就是新辦的公司支付的辦公費用是另外一個公司的備用金賬戶支出的,應該怎么做賬啊
答: 你好 借:管理費用等 增值稅 代:其他應付款---另外一個公司的名稱
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付密碼器是去年的當時做了辦公費,今年密碼器費用返還了,是做在今天還是去年呢,要年度損益調(diào)整嗎
答: 你好,是今天 借;銀行存款 貸;以前年度損益調(diào)整
老師,你好!老板從自己私戶轉(zhuǎn)入公司私戶的錢用來采購辦公用品,收到老板的錢做賬時寫收到備用金還是收到借款?謝謝!
討論
你好。老板微信轉(zhuǎn)入備用金到出納的微信上,該怎么做賬?然后出納用微信上的備用金購買一些辦公用品,又該怎么做賬?
員工領(lǐng)取備用金5000元購買辦公用品,只用了3000元,退回2000元,這個應該怎么做賬
我18年度購入電腦記錯了科目,記到辦公費科目了,19年發(fā)現(xiàn),想調(diào)整,該怎么記賬?
購買開會用的音響做賬做到辦公用品還是辦公費用???
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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點、 追問
2019-08-23 09:27
玲老師 解答
2019-08-23 09:30
點、 追問
2019-08-23 09:31
玲老師 解答
2019-08-23 09:37