
老師,我們來的材料發(fā)票,比賬上應(yīng)付賬款暫估款多了一部分,多的那部分應(yīng)該怎么調(diào)整比較好
答: 你好,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做材料購進分錄就是了
這邊接前任的帳,有筆應(yīng)付賬款做錯了,收材料票7千多元,誤寫了7萬多的,本該清賬的,但現(xiàn)在顯示欠對方6萬多的;而且她是沖暫估帳的?如何調(diào)整呢?
答: 您好!就將前面相關(guān)憑證都做負數(shù)分錄,然后錄入正確的憑證。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到材料入庫單的時候,借原材料 貸應(yīng)付賬款。等發(fā)票來了付款并調(diào)整原材料。但是發(fā)票來了暫時不付款先掛賬,那發(fā)票這個的會計分錄該怎么做?
答: 老師,入庫單來的時候我已經(jīng)掛賬應(yīng)付賬款了。。。


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2019-08-23 10:33
鄒老師 解答
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