
老師,本月紅沖了一份上月已開出的票,重新開具,沒有其他開票,那報增值稅銷售額是不是填零呢?
答: 你好,紅沖與重新開具的發(fā)票金額是一致的?
第1行(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值 稅專用發(fā)票不含稅銷售額+第3行“稅控器具 開具的普通發(fā)票含稅銷售額”第1.行(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2.行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值 稅專用發(fā)票不含稅銷售額+第3.行“稅控器具 開具的普通發(fā)票含稅銷售額”
答: 你好,你現(xiàn)在具體疑問是什么呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問貿(mào)易公司出口的貨物,開出的發(fā)票填在增值稅銷售額表的哪一行
答: 您好,填在附表一免稅銷售額里面


晴 追問
2019-08-23 15:47
鄒老師 解答
2019-08-23 15:54
晴 追問
2019-08-23 15:59
鄒老師 解答
2019-08-23 16:00
晴 追問
2019-08-23 16:01
鄒老師 解答
2019-08-23 16:02