- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-08-25 15:12
你好,去盤點是用會計的賬面金額與倉庫的庫存數(shù)據去核對,看是否一致
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你好,去盤點是用會計的賬面金額與倉庫的庫存數(shù)據去核對,看是否一致
2019-08-25 15:12:34

你好同學
借:***庫存商品
貸:待處理財產損益
借:待處理財產損益
貸:營業(yè)外收入
同學一般是這樣的處理的
2020-11-26 16:07:10

你好
賬上要做盤點后的分錄??
2020-11-06 10:37:07

1、庫存現(xiàn)金盤盈
批準處理前
借:庫存現(xiàn)金
貸:待處理財產損溢
批準處理后
借:待處理財產損溢
貸:其他應付款
營業(yè)外收入(無法查明原因的計入營業(yè)外收入)
2、庫存現(xiàn)金盤虧
批準處理前
借:待處理財產損溢
貸:庫存現(xiàn)金
批準處理后
借:其他應收款(應由責任人賠償或保險公司賠償?shù)牟糠郑?
管理費用(無法查明的其他原因計入管理費用)
貸:待處理財產損溢
2023-12-29 18:14:05

你好,是盤虧
實際大于賬面才是盤盈
2017-08-31 13:56:07
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