老師好,我們公司屬于制造業(yè)企業(yè)的,屬于設(shè)備制造行 問(wèn)
他是用的建房屋的嗎?是的話(huà)這一部分不用開(kāi)發(fā)票,你做在建工程就行,你也不需要交稅,也不需要紅沖發(fā)票。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,我們目前有4個(gè)主體公司,近期2家公司出現(xiàn) 問(wèn)
前期梳理:聯(lián)合部門(mén)盤(pán)點(diǎn)設(shè)備,記錄基礎(chǔ) / 狀態(tài) / 轉(zhuǎn)移信息,三方簽字確認(rèn);核對(duì)賬務(wù),確保賬實(shí)一致,補(bǔ)提減值或漏記賬務(wù)。 中期處置: 可用設(shè)備:按賬面凈值內(nèi)部轉(zhuǎn)移,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理” 再?zèng)_往來(lái) / 資本公積,接收方按原值 %2B 對(duì)方折舊入賬;同一集團(tuán)無(wú)償轉(zhuǎn)移不視同銷(xiāo)售,留存協(xié)議備查。 損壞設(shè)備:先出鑒定報(bào)告,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理”,處置殘值繳稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益;損失憑報(bào)告稅前扣除,區(qū)分正常 / 非正常損失(后者需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。 后期收尾:歸檔全套資料,注銷(xiāo)前核查稅務(wù),接收方建臺(tái)賬跟蹤使用。 答
您好~咨詢(xún)下:購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,如果是從? 問(wèn)
小規(guī)模納稅人如果按1%征收率開(kāi)專(zhuān)票,按票面稅額抵扣;如果按3%征收率開(kāi)專(zhuān)票,則按發(fā)票金額的9%計(jì)算抵扣? 答
老師,想問(wèn)一下,公司用員工身份證辦理的對(duì)公網(wǎng)銀(一 問(wèn)
同學(xué),你好 有影響的,建議公司及時(shí)更換一下 答
老師,合同里面大寫(xiě)金額是對(duì)的,小寫(xiě)金額分節(jié)號(hào)標(biāo)錯(cuò) 問(wèn)
你好,這個(gè)沒(méi)有影響,以大寫(xiě)金額為準(zhǔn) 答

固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)額等于固定資產(chǎn)折舊額嗎
答: 您好!是的。
固定資產(chǎn)折舊提完以后折舊額等于固定資產(chǎn)入賬金額 現(xiàn)在要清理 會(huì)計(jì)分錄 借折舊 貸固定資產(chǎn)就可以了嗎?
答: 是的,這樣分錄就可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
提取固定資產(chǎn)折舊,其中車(chē)間固定資產(chǎn)折舊額為8100元,行政部門(mén)固定資產(chǎn)折舊額為3200元,會(huì)計(jì)分錄
答: 您好 借:制造費(fèi)用 8100 借:管理費(fèi)用 3200 貸:累計(jì)折舊 8100%2B3200=11300


????棒棒糖 追問(wèn)
2019-08-27 10:09
小洪老師 解答
2019-08-27 10:27