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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-02-26 15:54

老師,紅字發(fā)票是沖的上月的,上月已經(jīng)繳了稅了。本月開紅字沖銷,然后再重開正數(shù)發(fā)票但金額小于紅字,本月就開了這兩張票。上月所交增值稅=10264.91-9924.05=340.86    本月開紅字:-10264.91 ;正數(shù)發(fā)票稅額9745.84。那請問老師本月申報(bào)納稅額為-519.07?那340.86-519.07=-178.21是否可以留到下月再抵?

star 追問

2016-02-26 16:02

老師,已經(jīng)開了怎么辦?會(huì)有什么影響?本月就不交增值稅了?還有剩余178.21是否可以留到下月抵?

鄒老師 解答

2016-02-26 15:40

按負(fù)數(shù)+正數(shù)代數(shù)和申報(bào)納稅,做賬就是做一筆負(fù)數(shù)收入,然后根據(jù)正數(shù)發(fā)票做正常分錄

鄒老師 解答

2016-02-26 15:56

這樣會(huì)造成收入都是負(fù)數(shù),個(gè)人建議在正數(shù)金額超過負(fù)數(shù)金額的當(dāng)月開具負(fù)數(shù)發(fā)票

鄒老師 解答

2016-02-26 16:07

如果這樣也可以報(bào)稅,是可以在期末留抵稅額的

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按負(fù)數(shù)+正數(shù)代數(shù)和申報(bào)納稅,做賬就是做一筆負(fù)數(shù)收入,然后根據(jù)正數(shù)發(fā)票做正常分錄
2016-02-26 15:40:37
你需要找稅務(wù)管理員做系統(tǒng)維護(hù)形成留抵 不能負(fù)數(shù)申報(bào)的
2016-01-14 13:43:12
根據(jù)紅字信息表做借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-03-25 16:24:06
您好,做紅字分錄,報(bào)稅的時(shí)候用正數(shù)的銷項(xiàng)-負(fù)數(shù)的銷項(xiàng)報(bào)稅即可
2019-12-05 15:16:54
借應(yīng)付貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-05-29 16:27:50
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