售出公司用固定資產(chǎn),20000元出售,當(dāng)初買進時沒有進項抵扣,申報時如何交稅?
祖吳亮CoCo
于2019-08-29 10:48 發(fā)布 ??720次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-08-29 10:49
一般納稅人還是小規(guī)模的,
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你好,當(dāng)期就是當(dāng)月的固定資產(chǎn)對應(yīng)的進項稅額
本年累計就是一年到這個月累計 固定資產(chǎn)進項稅額
2017-07-12 10:01:45

你好,當(dāng)期就是當(dāng)月購進的固定資產(chǎn)對應(yīng)的稅額,累計就是從1月份到當(dāng)前月份合計抵扣的固定資產(chǎn)進項稅額
2017-10-23 13:00:01

你好!這2個是一樣的金額,填一樣的數(shù)據(jù)就可以了。都是本期抵扣的固定資產(chǎn)進項稅額的合計數(shù)。
2017-01-13 09:43:00

本公司.在9月購進固定資產(chǎn),稅額1265.96 增值稅發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,并已填寫在表二(本期進項稅額 ---- 本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣 欄里 )那這筆稅額 還可以填在 “當(dāng)期申報抵扣的固定資產(chǎn)進項稅額' 一欄里嗎?
2015-10-14 10:00:41

你好,固定資產(chǎn)需要分兩次抵扣
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅
應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 待抵扣進項稅
貸:銀行存款
2018-09-18 09:06:43
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祖吳亮CoCo 追問
2019-08-29 10:57
郭老師 解答
2019-08-29 11:00