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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-08-29 13:32

您好,現(xiàn)在可以去平臺勾選。
不足抵扣的,可以留底,以后抵扣。
正常做銷項和進項,然后將三級科目結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)”。最后結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增值稅”

1,2,3,4 追問

2019-08-29 14:21

比如我這個月銷項37000,以前留底進項40000,現(xiàn)在抵扣36888,怎么入賬呢?

宸宸老師 解答

2019-08-29 14:24

您好,不是說您想抵扣多少就怎么做賬,您這個月的進項稅額是多少

1,2,3,4 追問

2019-08-29 14:47

這個月進項3.7萬多,待認證1.4萬,本月銷項3.8萬

1,2,3,4 追問

2019-08-29 14:49

還有我接手之前沒有銷項,她們也把進項抵扣申報了,直接做進項稅額

宸宸老師 解答

2019-08-29 15:12

您好,可以申報的,形成留底

之前的留底的最后一筆分錄是
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40000
  貸: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 4000
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅  4000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 40000


麻煩再回復(fù)一下,寫不下了

1,2,3,4 追問

2019-08-29 15:19

感謝老師,繼續(xù)

宸宸老師 解答

2019-08-29 15:24

這個月的進項和銷項我就不寫了。待抵扣的您可以先不抵扣不做賬的。【因為您進項稅額已經(jīng)足夠了】

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷稅額) 38000
貸: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)37000
       應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1000
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 1000

然后跟上個月的  一起,可見應(yīng)交稅費——未交增值稅 為借方余額3000,所以還是不用交稅。繼續(xù)留底

1,2,3,4 追問

2019-08-29 17:08

老師,有沒有適合的課程推薦一下

宸宸老師 解答

2019-08-29 18:16

您好,我這邊不太清楚哦。抱歉

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您好,現(xiàn)在可以去平臺勾選。 不足抵扣的,可以留底,以后抵扣。 正常做銷項和進項,然后將三級科目結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)”。最后結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增值稅”
2019-08-29 13:32:22
借相關(guān)成本費用科目貸進項轉(zhuǎn)出
2019-12-06 17:45:41
比如購買貨物的借庫存商品,應(yīng)交稅費,待認證貸,銀行存款。
2022-01-27 17:18:19
你好你的理解沒有問題,可以的
2020-07-24 16:37:42
你好! 可以抵扣時再做賬的
2019-01-05 15:33:46
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