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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計(jì)師

2019-08-29 13:45

您好,正確的做法是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
計(jì)入營業(yè)外收入是不對的

Kalen Wu 追問

2019-08-29 13:46

都已經(jīng)計(jì)入了營業(yè)外收入,但是審計(jì)也沒說啥

宸宸老師 解答

2019-08-29 13:47

你好,是的,因?yàn)橐话憬痤~較小。
而且都是損益類科目。
所以下次應(yīng)該做在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)

Kalen Wu 追問

2019-08-29 13:47

我剛才寫的分錄是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款),我說的是第二筆分錄的貸方,有些企業(yè)計(jì)入管理費(fèi)用,有些企業(yè)計(jì)入營業(yè)外收入

宸宸老師 解答

2019-08-29 13:49

您好,我剛想說我寫錯了。
是的。因?yàn)楣芾碣M(fèi)用和營業(yè)外收入都是損益類科目。貸方的管理費(fèi)用和貸方的營業(yè)外收入都是增加損益的。
所以其實(shí)對企業(yè)損益是沒有影響的。


而且一般損益類科目在年底都是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的,也就是說損益類科目最終余額為0的。所以無需做調(diào)整了。

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2017-04-11 10:22:21
您好,正確的做法是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 計(jì)入營業(yè)外收入是不對的
2019-08-29 13:45:21
政策上是要求沖管理費(fèi)用 那種記營業(yè)外收入不正規(guī)
2019-09-06 10:07:53
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)全額抵扣,借方做應(yīng)交增值稅/減免稅款,貸方做管理費(fèi)用
2019-10-17 10:35:24
你好,是一般納稅人還是小規(guī)模?
2019-01-10 10:39:19
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