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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-30 14:04

借管理費用-工資貸/社保
貸應(yīng)付職工薪酬-工資57800/社保
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸應(yīng)交稅費-個稅
其他應(yīng)付款
銀存48609.62
借應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)付款
貸銀存

4班黃賢有 追問

2019-08-30 14:08

老師,你說的太籠統(tǒng)了,不太懂

郭老師 解答

2019-08-30 14:08

你給的數(shù)據(jù)能用的都用上了社保單位的沒有給
個人負(fù)擔(dān)的沒有給
個稅沒有給

4班黃賢有 追問

2019-08-30 14:11

實發(fā)工資合計48609.62,社保合計6846.12,公積金合計1890,代扣個稅454.26,應(yīng)發(fā)工資57800,老師,我想你解釋一下

郭老師 解答

2019-08-30 14:14

社保公積金如果是單位負(fù)擔(dān)的
計提借管理費用-工資57800/社保,公積金6846.12+1890
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保
這個能看懂嗎

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相關(guān)問題討論
你好 如果 是單位職工就要交計提工資和社保公積金 代發(fā)的記在其他應(yīng)付款科目
2020-05-27 12:18:32
您好 借:管理費用——工資 57800 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 57800 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 57800 其他應(yīng)收款——個人社保費 其他應(yīng)收款——個人公積金 銀行存款 48609.62
2019-08-30 14:09:39
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2016-10-28 15:40:58
借管理費用-工資貸/社保 貸應(yīng)付職工薪酬-工資57800/社保 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費-個稅 其他應(yīng)付款 銀存48609.62 借應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款 貸銀存
2019-08-30 14:04:51
你好,你寫的是對的。
2020-07-31 16:13:27
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