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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-02-06 13:16

您好
借:應付職工薪酬-工資 10000
貸:其他應付款——社保公積金 兩個月的
貸:應交稅費-個人所得稅 兩個月的
貸:銀行存款

愛吃橙子橙子 追問

2020-02-06 14:37

謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-02-06 14:39

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
你好,是直接老板轉賬支付了員工工資,還是單位先向老板借入現(xiàn)金然后用來發(fā)放工資呢?
2020-05-09 17:03:04
不用管,掛在哪里,發(fā)放時候沖即可的
2018-08-17 11:16:52
你好!主要看你前期借款是怎么走的賬。如果當初借差旅費在其他應收收款下核算的話,就需要沖減其他應收款。沒有做賬的話就直接在現(xiàn)金科目下反應。一般情況下不直接用應付職工薪酬和其他應收款做分錄。
2016-07-07 17:36:42
您好 借:應付職工薪酬-工資 10000 貸:其他應付款——社保公積金 兩個月的 貸:應交稅費-個人所得稅 兩個月的 貸:銀行存款
2020-02-06 13:16:10
對的
2017-03-08 10:34:56
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