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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-08-30 17:24

直接補(bǔ)提處理。可以按你說的這樣補(bǔ)提工資處理。

油菜花蜜蜂 追問

2019-08-30 17:26

那些調(diào)賬才會用到以前年度損益調(diào)整這個科目呢?

江老師 解答

2019-08-30 17:27

這個會影響本年的利潤數(shù)據(jù)的調(diào)賬,并且屬于以前年度的虧損,就是需要用以前年度損益科目進(jìn)行調(diào)賬處理。

油菜花蜜蜂 追問

2019-08-30 17:29

可是以前沒有計提,那我做的分錄對嗎?以前年度損益調(diào)整自費科目還是有點懵?

江老師 解答

2019-08-30 17:30

可以做這個分錄,也可以用“以前年度損益調(diào)整”科目處理。此筆業(yè)務(wù)是這樣的。

油菜花蜜蜂 追問

2019-08-30 17:33

可是用以前年度損益調(diào)整這個科目,報表沒有體現(xiàn)出來?報表還要人工去更改?如果用以前年度損益調(diào)整這個科目的分錄  借:管理費用_工資  貸:以前年度損益調(diào)整  這樣的分錄做對了嗎?謝謝汪老師

江老師 解答

2019-08-30 17:36

如果是用以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)賬的話,就是無法在利潤表中的數(shù)據(jù)列示出來了。就是與2019年企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳無關(guān)的數(shù)據(jù)。就是在2010年5月31日之前做2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳。
分錄是:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
同時
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-03-28 11:44:43
貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資
2019-07-09 00:51:58
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