@郭老師,個稅可以先申報一個人的嗎,因為那個人上個 問
個稅系統(tǒng)可先算離職人員的個稅,但申報時需按規(guī)定辦理全員全額扣繳申報,不能只單獨申報這一個人,要將所有員工信息及數(shù)據(jù)一并報送。 答
老師,個體戶勞務公司,有一個人每月發(fā)6000元工資,這 問
個體戶,通常不用工資個稅申報 答
找宋老師,有工程問題請教? 問
同學你好 是什么問題 答
老板個人購車100萬,賣給公司120萬,車子是豪華車,請 問
你好,沒有風險,正常交稅即可 答
老師,支付股權代持費計入什么科目明細呀 問
同學,你好 管理費用 答

19年留底扣稅有余額,20年還能抵用嗎
答: 可以的,你認證申報本期認證本期申報抵扣吧,這個留底稅額指的是你申報報上面吧,這個后續(xù)還可以抵扣
這個3%的稅率有期初余額,本期應扣除額,以及期末余額,這是什么意思
答: 你好,這個適用于有差額征收的企業(yè)進行填寫。 比如旅游業(yè),收款1萬,支付旅客的車票,住宿,餐費等0.7萬, 這時本期發(fā)生額就是1 ,本期扣除額0.7
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個月還有足夠的抵扣余額,這個月該怎么操作呢?
答: 同學你好 增值稅抵扣的嗎 結(jié)轉(zhuǎn)就可以了 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅


笨笨 追問
2019-08-31 14:39
笨笨 追問
2019-08-31 14:39
maize老師 解答
2019-08-31 14:42