老師,你好,我單位是研發(fā)及生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備的,現(xiàn)收到客 問(wèn)
你好,你本身是給對(duì)方提供了什么服務(wù)?你的這個(gè)技術(shù)服務(wù)是誰(shuí)提供的?是你們公司的員工嗎? 答
你好,a公司2024年1月成立的,截至到目前,沒(méi)有發(fā)生過(guò) 問(wèn)
你好,可以的??梢匀腴_(kāi)辦費(fèi)。 答
老師好,工地上購(gòu)集裝箱作為臨時(shí)設(shè)施,會(huì)計(jì)分錄怎樣 問(wèn)
借:工程施工 貸:銀行存款 答
沒(méi)有發(fā)票零星支付500以下的可以對(duì)公支付嗎 問(wèn)
必須要發(fā)票才能稅前扣除 答
為什么安裝費(fèi)用按照80%計(jì)算增值稅,已經(jīng)安裝完成了 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答

本月收到稅局退回2011年度至2018年度累計(jì)多繳納的企業(yè)所得稅稅款三百多萬(wàn),如何做賬務(wù)處理?賬上還掛著應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅借方余額三百多萬(wàn)呢!
答: 您好 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅
應(yīng)納稅所得額是扣除所有開(kāi)支后的余額嗎?如果收入一百萬(wàn),應(yīng)納稅所得額十萬(wàn),企業(yè)所得稅應(yīng)該交多少?如果收入三百萬(wàn),應(yīng)納稅所得應(yīng)該交多少?公司是小微企業(yè)。2020年度企業(yè)所得稅額是虧損,2021年申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),可以把2020年的所得稅額直接累計(jì)到2021年嗎
答: 你好,是的,應(yīng)納稅所得額十萬(wàn) 看這是這個(gè),不是看收入,(十萬(wàn)?)*2.5% ,21年1季度話(huà),交這么多,那需要做完20年年報(bào)才可以,彌補(bǔ)虧損對(duì)應(yīng)取上年彌補(bǔ)虧損表上面虧損,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)求幫助1.2015年企業(yè)所得稅多繳納22萬(wàn) 應(yīng)交稅金/企業(yè)所得稅 明細(xì)帳借方余額22萬(wàn)2.2016年5月匯算后調(diào)增2萬(wàn)企業(yè)所得稅,當(dāng) 時(shí)未做帳務(wù)處理3.2016年12月收到稅務(wù)退款20萬(wàn),企業(yè)如何做帳務(wù)處理
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;以前年度損益調(diào)整 20 借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 20 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 20

