我這個(gè)問題是連續(xù)的,上面老師給 答案是, 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 70 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 30 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100,這是這個(gè)有的月底分錄,我的意思是下有銷項(xiàng)稅80,進(jìn)項(xiàng)有60,到了下月底我的分錄是什么,稅的,我認(rèn)為下個(gè)月底是沒有要交的稅在轉(zhuǎn)到再下一個(gè)月,我認(rèn)為是還有10進(jìn)項(xiàng)
鑫
于2019-09-02 17:33 發(fā)布 ??517次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
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同學(xué)你好,只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng),是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的;這個(gè)進(jìn)項(xiàng)形成期末留抵稅額
2021-03-11 15:02:32

你好,對(duì)的是的分錄是這么做的。
2021-11-08 21:11:18

1 是的,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59

你好,未交增值稅,這個(gè)是二級(jí)科目,然后最后一個(gè)分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48

年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個(gè)科目不結(jié)轉(zhuǎn)。
應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
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