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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-09-03 10:46

借:固定資產(chǎn)
       應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
       貸:應(yīng)付賬款

簡簡單單 追問

2019-09-03 10:56

老師如果該設(shè)備要進(jìn)行安裝的呢???

張艷老師 解答

2019-09-03 10:57

就借方在建工程科目

簡簡單單 追問

2019-09-03 11:35

老師如果發(fā)票是7月份開的但是設(shè)備還沒有進(jìn)來,怎么做賬???

張艷老師 解答

2019-09-03 11:39

按暫估金額入賬
借:在建工程
      貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款

張艷老師 解答

2019-09-03 11:39

抱歉,設(shè)備沒有到的話,是不做賬處理的。

簡簡單單 追問

2019-09-03 11:42

老師就是發(fā)票已開的情況,設(shè)備沒有到但是訂金也已經(jīng)支付了呢???

張艷老師 解答

2019-09-03 11:45

借:預(yù)付賬款
       貸:銀行存款
由于沒有取得設(shè)備,還是不入賬。如果想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的話,要做
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
     貸:預(yù)付賬款

簡簡單單 追問

2019-09-03 11:48

老師就是發(fā)票的開票時(shí)間與固定資入賬時(shí)間可以不一致的,7月份的發(fā)票可以在10月份入固定資產(chǎn)???

張艷老師 解答

2019-09-03 11:50

這個(gè)沒有問題的,畢竟社備沒有到嘛

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
可以做一月份的
2019-01-05 12:05:30
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 200萬 你需要等到發(fā)票到齊了計(jì)入固定資產(chǎn)核算
2018-04-11 14:55:03
你好 要A開發(fā)票 ,B這個(gè)發(fā)票不能用
2020-06-08 09:36:09
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-09-03 10:46:52
你好,需要對(duì)方給你開具發(fā)票的
2017-05-31 16:45:55
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