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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-09-03 20:48

您好,購進(jìn)的時候,借管理費用-辦公費貸銀行存款,實際抵減應(yīng)交增值稅的時候,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借借管理費用-辦公費負(fù)數(shù)

阿芳0608 追問

2019-09-03 20:50

老師您好,還沒沒有抵減應(yīng)交增值稅,請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么寫?

文老師 解答

2019-09-03 20:51

沒有抵減就做第一個分錄借管理費用-辦公費貸銀行存款就可以,月末的時候,借本年利潤貸管理費用-辦公費

阿芳0608 追問

2019-09-03 20:52

文老師 解答

2019-09-03 20:53

ok,有問題歡迎前來咨詢

阿芳0608 追問

2019-09-03 20:53

請問申報稅務(wù)的時候,在哪兒填寫這280?

文老師 解答

2019-09-03 20:55

填附表四和減免稅申報表上面的本期發(fā)生額里面

阿芳0608 追問

2019-09-03 20:55

謝謝,老師

文老師 解答

2019-09-03 21:03

不客氣,這是我們的職責(zé)所在,對我的回復(fù)滿意的話,記得給我好評哦,謝謝!

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相關(guān)問題討論
你好 借管理費用-辦公費 貸銀行存款
2018-12-11 16:16:27
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-10-13 20:32:11
借,管理費用在銀行存款,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,借,管理費用負(fù)數(shù)
2022-04-13 16:27:53
您好,購進(jìn)的時候,借管理費用-辦公費貸銀行存款,實際抵減應(yīng)交增值稅的時候,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借借管理費用-辦公費負(fù)數(shù)
2019-09-03 20:48:32
發(fā)生時,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 抵稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸:管理費用—辦公費
2018-10-17 17:14:13
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