
老師請(qǐng)問(wèn) 這前掛應(yīng)付賬款 4400 后面實(shí)付4000 這400和供應(yīng)商談好了不用付了 這筆分錄應(yīng)該怎么做。賬是之前掛起的。
答: 你好 借;應(yīng)付賬款 4400,貸;銀行存款4000,營(yíng)業(yè)外收入 400
請(qǐng)問(wèn),公司與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款差異,該怎么寫分錄呢?
答: 您好,首先是要查明是哪一邊的記賬錯(cuò)誤。如果確定是你們的差異 借,管理費(fèi)用等 貸,應(yīng)付賬款 或者是相反的分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月份收到其他公司的電子承兌20萬(wàn),然后在同月份轉(zhuǎn)讓給我們公司的供應(yīng)商,之前欠供應(yīng)商應(yīng)付賬款96810元,想問(wèn)這分錄怎樣做,多出來(lái)的承兌錢都怎樣做,另外7月份沒(méi)做這筆賬,8月份可以做嗎 備注:我們公司是河南升孚實(shí)業(yè)有限公司 。前后都怎樣做
答: 你們那個(gè)供應(yīng)商那里還買東西嗎?多余的錢要拿回來(lái)嗎?是否打算做預(yù)付賬款?


也行 追問(wèn)
2019-09-05 11:35
俞老師 解答
2019-09-05 11:38
也行 追問(wèn)
2019-09-05 11:40
俞老師 解答
2019-09-05 11:50
也行 追問(wèn)
2019-09-05 11:51
俞老師 解答
2019-09-05 11:52
也行 追問(wèn)
2019-09-05 11:52
俞老師 解答
2019-09-05 11:54